Informes de control interno
Consulte reportes institucionales de control interno organizados por vigencia.
1. INFORME EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2026 - PRIMER SEMESTRE 2026
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2. EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE CGN VIGENCIA 2025
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3. EJECUCION PLAN DE AUDITORIA VIGENCIA 2026 - PRIMER TRIMESTRE
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3.1 EJECUCION PLAN DE AUDITORIA VIGENCIA 2026 - SEGUNDO TRIMESTRE
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4. INFORME DE PQRS - PRIMER SEMESTRE 2026
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5. INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA - PRIMER TRIMESTRE 2026
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5.1 INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA - SEGUNDO TRIMESTRE 2026
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6. INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO DE GESTION - PRIMER SEMESTRE 2026
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7. SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES PRIMER TRIMESTRE 2026
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7.1 SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES SEGUNDO TRIMESTRE 2026
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9. INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO EMPODUITAMA PRIMER SEMESTRE 2026
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10. INFORME DERECHOS DE AUTOR - SOFTWARE LEGAL
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1. ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL - A JUNIO 2025 - COMPARATIVO
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1.1 ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2025 - COMPARATIVO
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2. EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE CGN VIGENCIA 2024
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3. PLAN ANUAL DE AUDITORIA - 2DO SEGUIMIENTO
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3.1 PLAN ANUAL DE AUDITORIA - CUMPLIMIENTO
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4. INFORME ANUAL DE PQRS 2025
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5. INFORME EJECUTIVO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2025
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6. INFORME CONTROL INTERNO DE GESTION SEMESTRAL - JUNIO 2025
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6.1 INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO DE GESTION - DIC 2025
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7. INFORME PLANES ANUALES INSTITUCIONALES COMPARATIVO VIGENCIA 2025
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8. INFORME GENERAL GESTION EMPODUITAMA - A JUNIO 2025
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9. INFORME AUSTERIDAD GASTO PUBLICO 2025
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